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    索 引 号:
    008547780/2018-00138
    文件编号:
    发布机构:
    金鹅街道
    发文日期:
    2018-09-14
    主 题 词:
    决算
    金鹅街道2017年部门决算公开表
      
      
    财政拨款收入支出决算表
    财决公开2表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 2017年度 金额单位:万元
    收 入 支 出  
    项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    栏次   1 栏次   2 3 4 5
    一、一般公共预算财政拨款 1 2,421.54 一、一般公共服务支出 30   690.82    
    二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31        
    三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 32        
      4   四、公共安全支出 33        
      5   五、教育支出 34        
      6   六、科学技术支出 35        
      7   七、文化体育与传媒支出 36   103.44    
      8   八、社会保障和就业支出 37   474.40    
      9   九、医疗卫生与计划生育支出 38   97.74    
      10   十、节能环保支出 39        
      11   十一、城乡社区支出 40   87.76    
      12   十二、农林水支出 41   910.75    
      13   十三、交通运输支出 42        
      14   十四、资源勘探信息等支出 43        
      15   十五、商业服务业等支出 44        
      16   十六、金融支出 45        
      17   十七、援助其他地区支出 46        
      18   十八、国土海洋气象等支出 47   4.05    
      19   十九、住房保障支出 48   68.88    
      20   二十、粮油物资储备支出 49        
      21   二十一、其他支出 50        
      22   二十二、债务还本支出 51        
      23   二十三、债务付息支出 52        
    本年收入合计 24   本年支出合计 53   2,437.85    
    年初财政拨款结转和结余 25 16.31 年末财政拨款结转和结余 54        
    一般公共预算财政拨款 26 16.31   55        
    政府性基金预算财政拨款 27     56        
      28     57        
    总计 29   总计 58        
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。  


      
    收入决算表
    财决公开1_1表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计   2421.54              
    201 一般公共服务支出   690.79              
    20101 人大事务   10.13              
    2010101 行政运行   10.13              
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务   537.75              
    2010301 行政运行   537.75              
    20106 财政事务   42.42              
    2010601 行政运行   31.47              
    2010650 事业运行   10.95              
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务   100.49              
    2013101 行政运行   100.49              
    207 文化体育与传媒支出   103.44              
    20701 文化   103.44              
    2070109 群众文化   103.44              
    208 社会保障和就业支出   474.4              
    20805 行政事业单位离退休   110.27              
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   110.27              
    20808 抚恤   359.59              
    2080801 死亡抚恤   19.33              
    2080802 伤残抚恤   53.76              
    2080803 在乡复员、退伍军人生活补助   164.33              
    2080805 义务兵优待   95.9              
    2080806 农村籍退役士兵老年生活补助   26.27              
    20810 社会福利   4.54              
    2081005 社会福利事业单位   4.54              
    210 医疗卫生与计划生育支出   97.75              
    21011 行政事业单位医疗★   32.03              
    2101101 行政单位医疗★   22.05              
    2101102 事业单位医疗★   9.98              
    21012 财政对基本医疗保险基金的补助★   7.18              
    2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助★   5.16              
    2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★   2.02              
    21099 其他医疗卫生与计划生育支出   58.54              
    2109901 其他医疗卫生与计划生育支出   58.54              
    212 城乡社区支出   87.76              
    21205 城乡社区环境卫生   87.76              
    2120501 城乡社区环境卫生   87.76              
    213 农林水支出   894.47              
    21301 农业   120.02              
    2130104 事业运行   104.77              
    2130152 对高校毕业生到基层任职补助   15.25              
    21302 林业   8.42              
    2130204 林业事业机构   8.42              
    21303 水利   18.53              
    2130304 水利行业业务管理   18.53              
    21305 扶贫   63.24              
    2130506 社会发展   32.04              
    2130599 其他扶贫支出   31.2              
    21307 农村综合改革   684.26              
    2130701 对村级一事一议的补助   69              
    2130705 对村民委员会和村党支部的补助   576.26              
    2130706 对村集体经济组织的补助   39              
    220 国土海洋气象等支出   4.05              
    22001 国土资源事务   4.05              
    2200199 其他国土资源事务支出   4.05              
    221 住房保障支出   68.88              
    22102 住房改革支出   68.88              
    2210201 住房公积金   68.88              
    注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。


      
    支出决算表
    财决公开1_2表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 2437.85 1269.43 1168.41      
    201 一般公共服务支出 690.81 690.81        
    20101 人大事务 10.13 10.13        
    2010101 行政运行 10.13 10.13        
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 537.77 537.77        
    2010301 行政运行 537.77 537.77        
    20106 财政事务 42.42 42.42        
    2010601 行政运行 31.47 31.47        
    2010650 事业运行 10.95 10.95        
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 100.49 100.49        
    2013101 行政运行 100.49 100.49        
    207 文化体育与传媒支出 103.44 103.44        
    20701 文化 103.44 103.44        
    2070109 群众文化 103.44 103.44        
    208 社会保障和就业支出 474.4 110.27 364.13      
    20805 行政事业单位离退休 110.27 110.27        
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 110.27 110.27        
    20808 抚恤 359.59   359.59      
    2080801 死亡抚恤 19.33   19.33      
    2080802 伤残抚恤 53.76   53.76      
    2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 164.33   164.33      
    2080805 义务兵优待 95.9   95.9      
    2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 26.27   26.27      
    20810 社会福利 4.54   4.54      
    2081005 社会福利事业单位 4.54   4.54      
    210 医疗卫生与计划生育支出 97.75 61.29 36.45      
    21011 行政事业单位医疗★ 32.03 32.03        
    2101101 行政单位医疗★ 22.05 22.05        
    2101102 事业单位医疗★ 9.98 9.98        
    21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 7.18   7.18      
    2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 5.16   5.16      
    2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ 2.02   2.02      
    21099 其他医疗卫生与计划生育支出 58.54 29.26 29.27      
    2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 58.54 29.26 29.27      
    212 城乡社区支出 87.76 87.76        
    21205 城乡社区环境卫生 87.76 87.76        
    2120501 城乡社区环境卫生 87.76 87.76        
    213 农林水支出 910.75 146.97 763.78      
    21301 农业 136.3 120.02 16.28      
    2130104 事业运行 104.77 104.77        
    2130142 农村道路建设 16.28   16.28      
    2130152 对高校毕业生到基层任职补助 15.25 15.25        
    21302 林业 8.42 8.42        
    2130204 林业事业机构 8.42 8.42        
    21303 水利 18.53 18.53        
    2130304 水利行业业务管理 18.53 18.53        
    21305 扶贫 63.24   63.24      
    2130506 社会发展 32.04   32.04      
    2130599 其他扶贫支出 31.2   31.2      
    21307 农村综合改革 684.26   684.26      
    2130701 对村级一事一议的补助 69   69      
    2130705 对村民委员会和村党支部的补助 576.26   576.26      
    2130706 对村集体经济组织的补助 39   39      
    220 国土海洋气象等支出 4.05   4.05      
    22001 国土资源事务 4.05   4.05      
    2200199 其他国土资源事务支出 4.05   4.05      
    221 住房保障支出 68.88 68.88        
    22102 住房改革支出 68.88 68.88        
    2210201 住房公积金 68.88 68.88        
    注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。


      
    财政拨款收入支出决算表
    财决公开2表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 2017年度 金额单位:万元
    收 入 支 出  
    项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    栏次   1 栏次   2 3 4 5
    一、一般公共预算财政拨款 1 2421.54 一、一般公共服务支出 30   690.82    
    二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31        
    三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 32        
      4   四、公共安全支出 33        
      5   五、教育支出 34        
      6   六、科学技术支出 35        
      7   七、文化体育与传媒支出 36   103.44    
      8   八、社会保障和就业支出 37   474.4    
      9   九、医疗卫生与计划生育支出 38   97.74    
      10   十、节能环保支出 39        
      11   十一、城乡社区支出 40   87.76    
      12   十二、农林水支出 41   910.75    
      13   十三、交通运输支出 42        
      14   十四、资源勘探信息等支出 43        
      15   十五、商业服务业等支出 44        
      16   十六、金融支出 45        
      17   十七、援助其他地区支出 46        
      18   十八、国土海洋气象等支出 47   4.05    
      19   十九、住房保障支出 48   68.88    
      20   二十、粮油物资储备支出 49        
      21   二十一、其他支出 50        
      22   二十二、债务还本支出 51        
      23   二十三、债务付息支出 52        
    本年收入合计 24   本年支出合计 53   2437.85    
    年初财政拨款结转和结余 25 16.31 年末财政拨款结转和结余 54        
    一般公共预算财政拨款 26 16.31   55        
    政府性基金预算财政拨款 27     56        
      28     57        
    总计 29   总计 58        
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。  


      财政拨款支出明细表
        财决公开3表
    编制单位:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 2017年度 金额单位:万元
    经济分类科目编码 科目名称 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
    合计 1                    
    301 工资福利支出 2     740.98 56.54            
    30101 基本工资 3     264.44              
    30102 津贴补贴 4     170.36              
    30103 奖金 5     22.57              
    30104 其他社会保障缴费 6     43.97 56.54            
    30106 伙食补助费 7                    
    30107 绩效工资 8     35.27              
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9     110.27              
    30109 职业年金缴费 10                    
    30199 其他工资福利支出 11     94.11              
    302 商品和服务支出 12     111.19 133.9            
    30201 办公费 13     23.01 121.42            
    30202 印刷费 14     9.14 4.24            
    30203 咨询费 15                    
    30204 手续费 16                    
    30205 水费 17     2.85              
    30206 电费 18     1.75              
    30207 邮电费 19     0.58 1.64            
    30208 取暖费 20                    
    30209 物业管理费 21                    
    30211 差旅费 22     49.89 1.86            
    30212 因公出国(境)费用 23                    
    30213 维修(护)费 24                    
    30214 租赁费 25                    
    30215 会议费 26     1.22 1.94            
    30216 培训费 27     5.62 0.5            
    30217 公务接待费 28     14.05              
    30218 专用材料费 29                    
    30224 被装购置费 30                    
    30225 专用燃料费 31                    
    30226 劳务费 32                    
    30227 委托业务费 33                    
    30228 工会经费 34                    
    30229 福利费 35       0.11            
    30231 公务用车运行维护费 36                    
    30239 其他交通费用 37     3.08 2.2            
    30240 税金及附加费用 38                    
    30299 其他商品和服务支出 39                    
    303 对个人和家庭的补助 40     417.26 798.43            
    30301 离休费 41                    
    30302 退休费 42                    
    30303 退职(役)费 43                    
    30304 抚恤金 44     31.15              
    30305 生活补助 45     10.05 787.67            
    30306 救济费 46                    
    30307 医疗费 47       4.95            
    30308 助学金 48                    
    30309 奖励金 49     305.13 5.81            
    30310 生产补贴 50                    
    30311 住房公积金 51     68.88              
    30312 提租补贴 52                    
    30313 购房补贴 53                    
    30314 采暖补贴 54                    
    30315 物业服务补贴 55                    
    30399 其他对个人和家庭的补助支出 56     2.05              
    304 对企事业单位的补贴 57                    
    30401 企业政策性补贴 58                    
    30402 事业单位补贴 59                    
    30403 财政贴息 60                    
    30499 其他对企事业单位的补贴 61                    
    307 债务利息支出 62                    
    30701 国内债务付息 63                    
    30707 国外债务付息 64                    
    309 基本建设支出 65     ────   ──── ──── ────      
    30901 房屋建筑物购建 66     ────   ──── ──── ────      
    30902 办公设备购置 67     ────   ──── ──── ────      
    30903 专用设备购置 68     ────   ──── ──── ────      
    30904 基础设施建设 69     ────   ──── ──── ────      
    30905 大型修缮 70     ────   ──── ──── ────      
    30906 信息网络及软件购置更新 71     ────   ──── ──── ────      
    30907 物资储备 72     ────   ──── ──── ────      
    30913 公务用车购置 73     ────   ──── ──── ────      
    30919 其他交通工具购置 74     ────   ──── ──── ────      
    30999 其他基本建设支出 75     ────   ──── ──── ────      
    310 其他资本性支出 76       179.53            
    31001 房屋建筑物购建 77                    
    31002 办公设备购置 78                    
    31003 专用设备购置 79                    
    31005 基础设施建设 80       155.48            
    31006 大型修缮 81       20            
    31007 信息网络及软件购置更新 82       4.05            
    31008 物资储备 83                    
    31009 土地补偿 84                    
    31010 安置补助 85                    
    31011 地上附着物和青苗补偿 86                    
    31012 拆迁补偿 87                    
    31013 公务用车购置 88                    
    31019 其他交通工具购置 89                    
    31020 产权参股 90     ────     ────        
    31099 其他资本性支出 91                    
    399 其他支出 92                    
    39906 赠与 93                    
    39907 贷款转贷 94     ────     ────        
    39999 其他支出 95     ────     ────        
    注:1.本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。            
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。            


      一般公共预算财政拨款支出决算表
    财决公开4表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 金额单位:万元
    支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
    合计 2437.85 1269.43 1168.41
    201 一般公共服务支出 690.81 690.81  
    20101 人大事务 10.13 10.13  
    2010101 行政运行 10.13 10.13  
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 537.77 537.77  
    2010301 行政运行 537.77 537.77  
    20106 财政事务 42.42 42.42  
    2010601 行政运行 31.47 31.47  
    2010650 事业运行 10.95 10.95  
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 100.49 100.49  
    2013101 行政运行 100.49 100.49  
    207 文化体育与传媒支出 103.44 103.44  
    20701 文化 103.44 103.44  
    2070109 群众文化 103.44 103.44  
    208 社会保障和就业支出 474.4 110.27 364.13
    20805 行政事业单位离退休 110.27 110.27  
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 110.27 110.27  
    20808 抚恤 359.59   359.59
    2080801 死亡抚恤 19.33   19.33
    2080802 伤残抚恤 53.76   53.76
    2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 164.33   164.33
    2080805 义务兵优待 95.9   95.9
    2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 26.27   26.27
    20810 社会福利 4.54   4.54
    2081005 社会福利事业单位 4.54   4.54
    210 医疗卫生与计划生育支出 97.75 61.29 36.45
    21011 行政事业单位医疗★ 32.03 32.03  
    2101101 行政单位医疗★ 22.05 22.05  
    2101102 事业单位医疗★ 9.98 9.98  
    21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 7.18   7.18
    2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 5.16   5.16
    2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ 2.02   2.02
    21099 其他医疗卫生与计划生育支出 58.54 29.26 29.27
    2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 58.54 29.26 29.27
    212 城乡社区支出 87.76 87.76  
    21205 城乡社区环境卫生 87.76 87.76  
    2120501 城乡社区环境卫生 87.76 87.76  
    213 农林水支出 910.75 146.97 763.78
    21301 农业 136.3 120.02 16.28
    2130104 事业运行 104.77 104.77  
    2130142 农村道路建设 16.28   16.28
    2130152 对高校毕业生到基层任职补助 15.25 15.25  
    21302 林业 8.42 8.42  
    2130204 林业事业机构 8.42 8.42  
    21303 水利 18.53 18.53  
    2130304 水利行业业务管理 18.53 18.53  
    21305 扶贫 63.24   63.24
    2130506 社会发展 32.04   32.04
    2130599 其他扶贫支出 31.2   31.2
    21307 农村综合改革 684.26   684.26
    2130701 对村级一事一议的补助 69   69
    2130705 对村民委员会和村党支部的补助 576.26   576.26
    2130706 对村集体经济组织的补助 39   39
    220 国土海洋气象等支出 4.05   4.05
    22001 国土资源事务 4.05   4.05
    2200199 其他国土资源事务支出 4.05   4.05
    221 住房保障支出 68.88 68.88  
    22102 住房改革支出 68.88 68.88  
    2210201 住房公积金 68.88 68.88  
    注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


      一般公共预算财政拨款支出决算明细表
                      财决公开3_1表
                      金额单位:万元
    基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
    小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
    57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
                          179.53       155.48 20 4.05                                          


      一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    财决公开3_2表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
    301 工资福利支出 740.98 302 商品和服务支出 111.19 310 其他资本性支出  
    30101 基本工资 264.44 30201 办公费 23.01 31001 房屋建筑物购建  
    30102 津贴补贴 170.36 30202 印刷费 9.14 31002 办公设备购置  
    30103 奖金 22.57 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
    30104 其他社会保障缴费 43.97 30204 手续费   31005 基础设施建设  
    30106 伙食补助费   30205 水费 2.85 31006 大型修缮  
    30107 绩效工资 35.27 30206 电费 1.75 31007 信息网络及软件购置更新  
    30108 机关事业单位基本养老保险缴费 110.27 30207 邮电费 0.58 31008 物资储备  
    30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
    30199 其他工资福利支出 94.11 30209 物业管理费   31010 安置补助  
    303 对个人和家庭的补助 417.26 30211 差旅费 49.89 31011 地上附着物和青苗补偿  
    30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
    30302 退休费   30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
    30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
    30304 抚恤金 31.15 30215 会议费 1.22 31020 产权参股  
    30305 生活补助 10.05 30216 培训费 5.62 31099 其他资本性支出  
    30306 救济费   30217 公务接待费 14.05 304 对企事业单位的补贴  
    30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
    30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
    30309 奖励金 305.13 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
    30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
    30311 住房公积金 68.88 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
    30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
    30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
    30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
    30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 3.08 39906 赠与  
    30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.05 30240 税金及附加费用   39907 贷款转贷 ────
          30299 其他商品和服务支出   39999 其他支出 ────
    人员经费合计 1158.25 公用经费合计 111.19
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


      
    一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    财决公开3_3表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
    合计 1152.13 1168.41
    208 社会保障和就业支出 364.13 364.13
    20808 抚恤 359.59 359.59
    2080801 死亡抚恤 19.33 19.33
    2080802 伤残抚恤 53.76 53.76
    2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 164.33 164.33
    2080805 义务兵优待 95.9 95.9
    2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 26.27 26.27
    20810 社会福利 4.54 4.54
    2081005 社会福利事业单位 4.54 4.54
    210 医疗卫生与计划生育支出 36.45 36.45
    21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 7.18 7.18
    2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 5.16 5.16
    2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ 2.02 2.02
    21099 其他医疗卫生与计划生育支出 29.27 29.27
    2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 29.27 29.27
    213 农林水支出 747.5 763.78
    21301 农业   16.28
    2130142 农村道路建设   16.28
    21305 扶贫 63.24 63.24
    2130506 社会发展 32.04 32.04
    2130599 其他扶贫支出 31.2 31.2
    21307 农村综合改革 684.26 684.26
    2130701 对村级一事一议的补助 69 69
    2130705 对村民委员会和村党支部的补助 576.26 576.26
    2130706 对村集体经济组织的补助 39 39
    220 国土海洋气象等支出 4.05 4.05
    22001 国土资源事务 4.05 4.05
    2200199 其他国土资源事务支出 4.05 4.05
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    财决公开3_4表
    编制单位:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 2016年 金额单位:万元
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
    合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
              14.05
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    财决公开4表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出 项目支出
    合计            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
    2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。


      政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    财决公开4_1表
    编制单位:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 金额单位:万元
    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
    合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
               
    注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。


      国有资本经营预算支出决算表
    财决公开5表
    部门:四川省内江市隆昌市金鹅街道2017年度部门决算 金额单位:万元
    科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出
    合计 基本支出 项目支出
    栏次 7 8 9
    合计      
             
             
             
             
             
             
    注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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